企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)的處理方法是什么
企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤的處理方法:
在申報(bào)期范圍內(nèi)報(bào)錯(cuò)的,且未清繳稅款的??梢灾匦律陥?bào);
過(guò)了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。
季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤怎么處理企業(yè)所得稅季度申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,需要重新申報(bào)有三種情況.
一、企業(yè)所得稅季度申報(bào)后,沒有扣繳所得稅,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,可以再"稅費(fèi)申報(bào)和繳納"目錄下"作廢申報(bào)",填寫作廢原因后就申報(bào)作廢成功,接著填寫正確申報(bào)就可以了。
二、企業(yè)所得稅季度申報(bào)后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,如果實(shí)際要交稅費(fèi)大于已申報(bào)的稅費(fèi),可以在"稅費(fèi)申報(bào)和繳納"目錄下"更正申報(bào)",填寫對(duì)應(yīng)原因后,可以更正申報(bào)。
三、企業(yè)所得稅季度申報(bào)后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,如果實(shí)際要交稅費(fèi)小于已申報(bào)的稅費(fèi),也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)要退費(fèi)給你,那就要去辦稅大廳處理了.具體需要什么資料,根據(jù)各地不同而定。
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